为验证公司质量管理体系的符合性、有效性和充分性,检查质量管理体系文件是否得到有效实施,确保公司质量管理体系得到持续不断地改进和完善,由公司管理者代表安贵仓同志负责,技术质量管理部组织,抽调20名内审员,于2019年6月3日至6月10日,依据《质量管理体系要求》GB/T19001~2016idt ISO 9001:2015;《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》RB/T 214-2017;《检测和校准实验室能力认可准则》CNAS-CL01:2018及相关应用说明;《检验机构能力认可准则》CNAS-CI01:2012及相关应用说明;质量管理体系文件;国家有关法律、法规,对质量管理体系覆盖的所有部门和产品,通过询问、座谈、现场查看、调阅文件记录等手段,进行了内部审核。
审核共开具不符合项18项,观察项88项。
审核表明,公司质量管理体系整体运行正常,但也存在一些标准规范的更新学习及培训不够及时等问题,甚至个别部门存在以前的问题呈反弹趋势,质量意识有所淡化。管理者代表安贵仓同志要求各部门在内审结束后,对照体系文件的要求,从内部自查自纠,对发现的问题,做到举一反三,做透、做实,全面整改。