为了评价自2006年10月以来,中心质量管理体系改版后的符合性、有效性和充分性,推动质量管理体系及过程改进,迎接第三方评审,中国有色金属工业建设工程质量检测中心于2007年7月9日开始,进行了为期一周的计量认证内审工作,受审核部门包括体系所涵盖的各检测部。
审核小组成员在深入领会标准和评审准则的基础上,编写检查表,侧重于能力评价和验证。整个审核工作以现场和内部检查相结合,采取询问、查证据、查记录等多种方式,并抽查了两个现场检测站——甘谷检测站和蓝星检测站。
此次审核共开据了12 项不符合项,通过审核发现,中心质量体系运行的三性有一定提高,全员质量意识有所增强,各部门的管理工作有所提高,各实验检测部的质量管理体系在审核范围内基本符合审核准则并得到实施,已具备防止不符合发生的能力和满足客户要求与法律法规的能力,已具有持续改进的机制,但同时存在许多问题,内审组要求各检测部进行自查自纠,针对不符合项找出内在原因,并针对其原因制定纠正措施,要求整改,并由各检测部负责人会同内审组进行跟踪验证。
7月13日,内审第一阶段工作顺利结束。